The Fact About 香港 公司 審計 報告 That No One Is Suggesting
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根據最新《公司條例》,私人公司和擔保公司有資格編制簡化的賬戶和董事報告。
審計文件的內容和深度取決於已確認重大誤報的風險、執行審計所需的判斷以及審計師所獲得審計證據的重要性。
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如果初步答復不令人滿意或問題很複雜,稅務局可能會啟動現場審計。審計員可能會前往您的場所檢查原始記錄、分類賬、銀行對賬單、合同和電子郵件。這一階段檢驗“實質重於形式”的原則——交易的經濟現實比書面記錄更重要。
最好的審計策略是在詢問函到達之前很久就實施的。將合規性從年終混亂轉變為集成的業務流程。
審計師有責任在進行審計時保持獨立和客觀,並確保審計報告的準確性和可靠性。同時,審計師必須評估公司的內部控制系統,以確保公司的財務報表沒有重大錯誤或欺詐行為。如果審計師發現任何問題或不符合要求,他們必須向公司的管理層和董事會報告這些問題,並提出建議以解決問題。
一般而言,人們會認為無法表達意見的人相當強硬,進而對該公司形成不良印象。
按年、按季或按月編制會計帳目,提供年結財務報告,包括資產負債表和損益表。
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一旦審計員完成了審計,他們將準備一份審計報告,由公司的董事和公司審計員簽署。審計報告很重要,因為它們構成了計算公司稅務責任的基礎,並將為公司的商業活動提供合法性。
就原有公司而言,若其在新條例開始實施後的首個財政年度;或在該首個財政年度的對上一個財政年度,符合該規模準則,則可在提交報告方面獲豁免。
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核數師檢查財務報表和支持文件的準確性,評估可能產生重大影響的任何錯誤。
如中小企業未能按時進行財務報告審計、或未能按時提交報稅表及審計報告,可能會面臨罰款及承擔相關法律責任。
出具審計意見: 審計工作完成後,核數師根據審計結果編製審計文件,包括審計報告(載有核數師對財務報表的意見)和財務報表附註等。